市交投集团开展内部审计和监督检查

 近日,市交投集团审计监督检查组对宣通路桥公司开展审计和监督检查。

 本次检查主要通过听取汇报、个别谈话、查阅资料、受理来电来访、民主测评等方式,重点对党支部工作、制度执行、“三重一大”事项决策、人资管理、财务收支、工程招投标以及职工反映的突出问题等各方面开展审计和监督检查。

 为抓好整改落实,集团党委对监督检查发现的问题进行专题研究并提出了指导意见,随后审计监督检查组对宣通路桥公司进行了反馈,要求宣通路桥公司及时研究制定整改方案,制作问题清单、明确责任分工、细化工作措施,确保不折不扣完成整改任务。对能立行立改的问题,要按照规定立即整改,同时要举一反三,建立长效机制,以整改契机完善公司治理。

 下一步,将紧盯问题整改不放松,进行实地督查并开展成效评估工作,详细了解有关问题的整改过程、完成程度以及整改责任落实情况,切实做细做实“后半篇文章”。

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创建时间:2022-05-11 09:13
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